OD体育江西省人民政府研究室是省政府正厅级直属机构,由省政府办公厅党组管理。主要职责是:
(一)负责起草《政府工作报告》和省政府主要领导同志的综合性讲话、文章和报告等文稿,起草省政府向党中央、国务院的重要汇报材料。
(二)负责对全省中长期发展战略和省政府关注的重大经济问题进行深入研究,研究分析宏观经济形势、经济运行情况,提出对策建议OD体育。
(三)负责研究产业结构、产业组织、产业布局、产业政策、产业竞争力等问题;研究促进产业结构优化的投资结构和投资政策;研究国民经济各产业的相互关系及其协调发展问题,提出综合性的政策建议。
(四)负责研究中长期区域经济发展战略规划及相关政策、区域经济发展及生产力布局、区域重大决策事项的研判等问题,对区域经济发展提出政策建议。
(五)负责研究各种社会问题,包括经济、社会的协调发展问题,科技、教育、文化、卫生等事业发展问题,人口就业、城市化、社会保障、资源环境问题等;探讨公共产品和社会服务的提供方式与发展趋势;对应当采取的社会政策以及与社会问题有关的经济政策提出对策建议。
(六)负责组织协调省政府智库建设和重大决策的专家咨询、论证、评估等;负责决策咨询专家和特约研究员各项活动的组织协调、综合服务和日常联络工作;负责刊物编辑工作,经济要情信息的收集整理、科研及资料管理工作。
2024年江西省人民政府研究室内设处室7个,包括秘书处、综合处、宏观经济研究处、产业经济研究处、区域经济研究处、社会发展研究处、专家咨询处OD体育。
编制人数小计31人,其中:行政编制人数30人,参照公务员管理的事业编制人数1人。实有人数小计37人,其中:在职人数小计25人,行政在职人数24人,参照公务员管理的事业单位在职人数1人,退休人数小计12人。
2024年江西省人民政府研究室收入预算总额为919.07万元,较上年预算安排减少113.51万元;财政拨款收入913.07万元,较上年预算安排减少89.51万元;上年结转(结余)6万元,较上年预算安排减少24万元。
2024年江西省人民政府研究室支出预算总额为919.07万元,较上年预算安排减少113.51万元。
按支出项目类别划分: 基本支出843.07万元,较上年预算安排减少99.51万元;其中:工资福利支出631.38万元,商品和服务支出112.31万元,对个人和家庭的补助83.38万元,资本性支出16万元;项目支出76万元,较上年预算安排减少14万元;其中:商品和服务支出76万元。
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出803.76万元,较上年预算安排减少98.67万元;社会保障和就业支出58.85万元,较上年预算安排减少6.97万元;卫生健康支出48.18万元,较上年预算安排减少7.87万元;住房保障支出8.28万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分: 工资福利支出631.38万元,较上年预算安排减少168.15万元;商品和服务支出188.31万元,较上年预算安排减少16.32万元;对个人和家庭的补助83.38万元,较上年预算安排增加83.38万元;资本性支出16万元,较上年预算安排减少12.42万元。
2024年江西省人民政府研究室财政拨款支出预算总额913.07万元,较上年预算安排减少89.51万元。
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出797.76万元,社会保障和就业支出58.85万元,卫生健康支出48.18万元,住房保障支出8.28万元。
按支出项目类别划分: 基本支出843.07万元,较上年预算安排减少99.51万元;其中:工资福利支出631.38万元,商品和服务支出112.31万元,对个人和家庭的补助83.38万元,资本性支出16万元。项目支出70万元,较上年预算安排增加10万元;其中:商品和服务支出70万元。
2024年政府采购总额42.5万元,其中: 政府采购货物预算16万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算26.5万元。
截至2023年7月31日OD体育, 单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
1)项目概述:聚焦省领导关注、经营主体和基层群众关切的重点热点难点问题,认真做好领导交办课题、自研课题、委托研究课题。精心办好《赣府研参》,为省委和省政府科学决策发挥更大作用。深化与国务院研究室、国务院发展研究中心等高端智库合作,推进全省新型智库联盟运行。
4)实施方案:《江西省人民政府研究室建设高质量智库工作方案(2022-2026年)》。自行研究课题由各业务处室具体承担,组织相关省直部门、市县、高校、研究机构以及企业等开展课题研究。委托研究课题由专家咨询处牵头,委托特约研究员和省内外相关单位的专家学者开展课题研究。发挥六方会商机制作用,为全省经济形势分析提供参考。
2024年江西省人民政府研究室财政拨款“三公”经费安排16.3万元,其中:
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入OD体育。
(三)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出的基本支出。
(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生支出的项目支出。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费OD体育、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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